公司召开审计反馈问题整改工作会
发布时间:2020-04-10
来源:审计部
撰稿人:吴二铃
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为进一步落实审计项目反馈问题整改工作,强化审计成果运用,4月8日上午,公司在五楼会议室召开了2020年度审计反馈问题整改工作会,公司纪委书记李家保、相关部门负责人以及2019年度10家涉审单位负责人、整改工作负责人、核算科长、财务科长共计40余人参加了会议。公司副总经理李建成主持会议。
李家保在会上指出,审计部门要进一步强化责任意识、提升履职能力、敢于坚持原则,要突出重点,坚持问题导向,合理运用审计成果,大力推进审计全覆盖。就审计反馈问题整改工作,他要求,各单位要提高对整改工作的认识,切实履行整改主体责任,压实整改责任,防止出现重审计、轻整改现象;重大问题一把手要亲自抓、亲自管,改彻底、改到位,要加强与公司职能部门的沟通、咨询,齐抓共管,加强联动。他强调要加强审计整改工作的纪律性。
李建成对审计工作给予了肯定,对审计工作提出了四点要求:一是要提高认识,高度重视审计整改工作,规范企业管理,促进合法合规经营;二是要加强学习,加强与集团内兄弟单位的业务交流,尤其要提升投资项目审计能力,提高审计能力,全面、客观、公正的开展审计工作,同时要加强与集团公司审计部门的沟通交流;三是要加大审计反馈问题整改督促力度,明确责任人和整改时间,确保事事有回应,件件有落实。对整改不力的、边改边犯的要及时上报;四是要创新开展审计工作,突出审计重点,要建立内部自查、自检、互审的机制。
会上,审计部对2019年度以来涉审项目及反馈问题总体情况进行了通报,并对审计过程中发现的问题作出了详细解读;二公司、四公司、蚌埠公司、门窗公司、市政公司依次结合审计反馈问题整改情况作了交流发言;公司招标中心、物资部,成本合约部结合部门工作进行了业务指导。